质量管理部 | 2022-11-29
根据院集团公司管理体系定期进行内部审核的要求,为评价我院管理体系运行情况,院集团公司近期对公司各内设机构开展内部质量审核工作。在内审首次会议上,院集团公司总质量师黄克帅通知对内审工作的审核目的、审核范围、审核依据、审核要求和审核分工进行了部署。院集团公司共34名内审员将分成11个审核小组,审核范围覆盖院集团所有事业部、分公司和职能部门的所有相关要素。以验证管理体系运行的符合性和有效性,确定体系运行的改进机会并实时改进。
受疫情影响,部分人员被封控,会议采取了线上同步直播的方式进行。会后,各审核小组与被审核部门协商了现场审核时间并提出了相关工作要求。